你好!這個入營業(yè)外收入。
老師,請問收到對方支付給公司的稅票稅點(diǎn)收入屬于營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入,要計入什么科目,怎么寫分錄,
我們是房產(chǎn)中介公司,收到對方給我們的開單獎勵計入什么科目呢?其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入呢?
請問,老師,公司收到銷售的主營業(yè)務(wù)收入,對方遲遲不付款,后期付款時收到的違約金收入,怎么給對方開票呢
公司本期入賬一筆營業(yè)外收入 此收入為原應(yīng)支付給工程方的尾款 由于達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目終止并取消付款 因此從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 請問對于該筆營業(yè)外收入的增值稅稅務(wù)處理意見
老師,請問收到個人支付的主營業(yè)務(wù)收入,對方不要發(fā)票,做無票收入入賬報稅合規(guī)嗎?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
老師,我不太明白的不是因?yàn)橛薪?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)才開票,開票才有這個稅點(diǎn)收入嗎?為什么不計入應(yīng)收賬款的貨款組成部分,也不屬于主營業(yè)收入還計入營業(yè)外收入
你好!這么說吧。這個稅點(diǎn)不能單獨(dú)收,單獨(dú)收是違規(guī)的 按正規(guī)的做法是需要計入到貨物一起開具發(fā)票 比如,你銷售100萬的貨物,需要8個點(diǎn)稅點(diǎn),那么你應(yīng)該給對方開108萬含稅金額的發(fā)票。
其實(shí)開完發(fā)票以后,過了一段時間才收到對方的稅點(diǎn),但前期交稅費(fèi)的時候,應(yīng)該是算在應(yīng)交稅費(fèi)里面提前墊付了,那好像也不屬于收入,只是前面墊付了對方的增值稅,前面能作應(yīng)收賬款處理,收到后沖減應(yīng)收款余額嗎?怎么做賬務(wù)處理比較好。
你好!這個什么時候收到稅前沒關(guān)系,關(guān)鍵是看這個稅點(diǎn)的金額,有沒有開在發(fā)票里面