同學你好 和藍字發(fā)票的一樣哦
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認證吧
九月進貨9月已收到發(fā)票,10月給折扣兩萬多,購買方申請紅字信息表,紅字信息表里的商品信息里該如何填寫
老師好,購買方在開票系統(tǒng)里將以前月份已抵扣的專票填寫紅字發(fā)票信息表,撤銷后稅務局后臺是否仍然存有該紅字信息,為了避免納稅風險是否需要再把撤銷的紅字信息表重新填寫,讓對方開一張紅字發(fā)票和藍字發(fā)票呢
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
我們給購買方開具75萬的發(fā)票 購買方已經(jīng)認證發(fā)票 這個月讓我們紅沖折扣18萬 由他們申請紅字信息表 我們在開具紅字發(fā)票 老師如果他們開具一張18萬的紅字信息表 我們的票額是10萬/張 我們是開2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票