您好 當(dāng)月收到的進(jìn)帳專用發(fā)票,可以不要當(dāng)月抵扣
老師你好,當(dāng)月收到的進(jìn)帳專用發(fā)票,就要當(dāng)月抵扣是不是。
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人當(dāng)月抵扣的進(jìn)賬發(fā)票,是不是費(fèi)用就得記到當(dāng)月?
你好老師增值稅專用發(fā)票未抵扣 是否當(dāng)月正常入帳做成本? 還是按照抵扣的進(jìn)項(xiàng)做成本錄入呢
老師你好,就是當(dāng)月收的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選認(rèn)證抵扣的話,是入賬到收票當(dāng)月,還入賬到勾選認(rèn)證抵扣月份
老師,可抵扣發(fā)票是不是在抵扣當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月不抵扣就不用管是嗎?
老師,內(nèi)賬,生產(chǎn)成本借貸方都有金額,有本單位自制半成品,出庫(kù),入庫(kù),這樣生產(chǎn)成本借方和貸方都有這個(gè)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)貸方的時(shí)候要做相反分錄嗎?借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品,這樣對(duì)嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問(wèn)題,希望您接手繼續(xù)回復(fù)下哈!公司注冊(cè)資本2000萬(wàn),公司3位股東,A股東占股98% ,B.C各占股1% 公司實(shí)繳資金5萬(wàn)是A股東實(shí)繳的。B.C股東實(shí)繳為0
老師社保滯納金所得稅前讓扣嗎
,商業(yè)承兌匯票到期了自動(dòng)轉(zhuǎn)入一筆款到對(duì)公賬戶上,這筆錢怎么做分錄啊?那怎么把這邊錢轉(zhuǎn)出來(lái)才是合規(guī)的呢
申請(qǐng)發(fā)票額度上傳合同是上個(gè)月的日期,但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)完,用這個(gè)合同行嗎
個(gè)稅扣繳端如何隱藏離職員工
老師,這幾種扣款,我應(yīng)該對(duì)應(yīng)做些什么科目,謝謝
老師你好,我想咨詢一下殘疾人保障金如何申報(bào),如何填寫(xiě)
老師請(qǐng)問(wèn)一下中級(jí)是什么時(shí)候開(kāi)始報(bào)名?
出去拉業(yè)務(wù)吃飯喝酒,叫的代駕,這算交通費(fèi)還是招待費(fèi)
就是當(dāng)月和下個(gè)月都可以是吧
就是當(dāng)月和下個(gè)月都可以 是的
好的,我知道了
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)