你好,同學。 是的,期初就是延續(xù)上月末的數(shù)據(jù)的。
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設置成了負數(shù),導致后期的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類科目其它應收的余額是負數(shù),我從期初設置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
在金蝶軟件中,已知資產(chǎn)負債表需要調(diào)整公式,那么調(diào)整后科目余額表也會變,下個月的期初數(shù)據(jù)就是按照這樣來的嗎?
如果涉及以前年度損益調(diào)整科目的話,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的相應科目期初數(shù)。比如匯算清繳要補2019年企業(yè)所得稅,這個調(diào)整期初數(shù)可以在財務軟件里調(diào)還是將資產(chǎn)負債表導出來手動調(diào)整,把手動改的報表保存?zhèn)洳椋?是財務軟件里不能直接手動改嗎? 實際工作中怎么操作的?報表不改期初數(shù),直接提交申報了是否可以?
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財務報表時要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報嗎?要手動調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了,調(diào)整后后面申報財務報表跟1月賬上財務報表也會一致吧
如果發(fā)生調(diào)整上年度固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤費用、庫存物品、應付賬款這些科目的調(diào)賬,資產(chǎn)負債表中年初余額需要調(diào)整哪些科目,是這幾個科目都要調(diào)整期初余額嗎?如果2021年度也有調(diào)賬的情況,那還需要再調(diào)整2021年的資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎?是不是不需要了。是不是資產(chǎn)負債表只用調(diào)2022年的年初數(shù)就可以了,然后相應的2022年資產(chǎn)年報、財務報告也按照調(diào)整后的資產(chǎn)負債表來編報,不在追溯調(diào)2021年的了,是嗎?
老師我看了一下電子稅務局有進項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進項,導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表庫存商品300多萬其他應付款200多萬,老師應該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁版申報個稅,有個員工是以前在這上班,離職了,上個月又過來,現(xiàn)在申報個稅提示,上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,我這種情況在網(wǎng)頁版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計算?
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務,中間賺的服務費,和主營沒關系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負率是0.16%,她說下個月單位要購進二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝