也就是用紅酒抵扣貨款是吧。
公司收到工程勞務(wù)款,對(duì)方要求當(dāng)中的3萬代付給酒莊購買紅酒,購酒發(fā)票開給我公司…這樣對(duì)方是不是轉(zhuǎn)嫁了“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”給我公司了?或者除此以外還有什么其他的需要考慮的存在問題嗎?
公司收到一筆工程勞務(wù)款,我們給對(duì)方的具值稅發(fā)票,同時(shí)對(duì)方要求當(dāng)中的3萬代付給酒莊購買紅酒,購酒發(fā)票開給我公司…我該怎么去考慮這個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)中存在的問題呢?
建筑勞務(wù)公司,主營業(yè)務(wù)收入是勞務(wù)費(fèi),也就是提供工地施工團(tuán)隊(duì),如果我們和工人簽勞務(wù)合同,收到對(duì)方給我們開的發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)收入100萬,其中60萬是要發(fā)給工人的,請(qǐng)問這個(gè)60萬我們是不是要去稅務(wù)局幫工人代開才能得到這個(gè)相當(dāng)于成本發(fā)票?
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請(qǐng)教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對(duì)方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對(duì)方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會(huì)代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會(huì)先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個(gè)分錄 3、我們公司會(huì)收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實(shí)際我們采購東西的時(shí)候可能是22萬 5.我們給對(duì)方開票的時(shí)候是實(shí)際貨款22萬加上對(duì)放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會(huì)來一個(gè)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用,2萬,對(duì)方再會(huì)給我們付這筆錢2萬, 老師這個(gè)分錄怎么做呢?
老師,我公司代替?zhèn)€人向茅臺(tái)集團(tuán)購買茅臺(tái)酒和特產(chǎn),由員工個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬到我公司,我公司再轉(zhuǎn)賬到貴州茅臺(tái)公司,酒是給個(gè)人的,茅臺(tái)集團(tuán)開了發(fā)票給我公司,我們不再開發(fā)票給個(gè)人,這樣操作可以嘛?稅務(wù)上對(duì)我公司有沒有風(fēng)險(xiǎn)?收到貨款已做其他應(yīng)付款——某職員,付款方茅臺(tái)公司,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理?
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
不是,工程勞務(wù)款10萬我公司收齊之后,再從10當(dāng)中支付3萬給指定的酒莊,購酒發(fā)票開具給我公司,酒實(shí)際是工程勞務(wù)款的付款方取走……
工程款你們實(shí)際是多少?
工程款實(shí)際7萬
對(duì)支付10萬
那你們現(xiàn)在多做了收入7萬,但是對(duì)方給你開的3萬你做不了成本,你即使做成本他又不可以全額抵扣,你們拿來的酒的也沒法做賬。
實(shí)際收入是7萬,對(duì)做的是3萬。
那就是虛增了收入 多交這些稅款
所以這個(gè)業(yè)務(wù)…我覺得對(duì)方轉(zhuǎn)嫁了“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”給我們,我們不應(yīng)該做,但老板同意了…我想知道我的考慮是不是對(duì)的?還有沒有其他需要考慮的地方
你的考慮是對(duì)的。 你拿來那些酒的發(fā)票沒法做賬 做招待費(fèi)抵扣不了多少 你要做庫存商品吧你還得做收入
3萬要做“庫存商品”?不是直接“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”嗎?
是舉了兩個(gè)例子,一個(gè)是招待費(fèi),一個(gè)是庫存商品兩種。