您好,同學(xué)。是的,下個月申報本月的個稅,如果您是偶然所得,按次申報,可以去稅務(wù)局申報
10月23日為9月個稅申報最后期限日,那10月的個稅只會是在11月1日之后才可以進(jìn)行,不能再10月24日至10月31日對嗎?
個稅的“更正申報”時間有限定時間的嗎?還是今天是10月24日,已過了10月23日限定期限,是不是要到11份申報10個稅的時候才能對往期的個稅進(jìn)行“更正申報”?
消費(fèi)稅中,納稅人以一個月或者一個季度為一個納稅期的,自期滿之日起15日內(nèi)申報納稅是怎么意思?比如果現(xiàn)在是10月份,10月份產(chǎn)生的消費(fèi)稅,是不是在11月1日至15日內(nèi)繳清,不能超過11月15日?
老師,我這個月報11月份個稅,我有員工離職,10月31日,我直接在離職日期寫10月31日可以嗎?還是只能寫11月份
員工11月1日入職、11月20日離職結(jié)算完離職工資后,該員工11月25日又重新入職、12月10日再次離職入職且因?yàn)榈桨l(fā)上月工資的時候,且是11月25號到12月10號的工資加起來一起扣稅,扣完個稅之后一起發(fā)給了員工,那這個申報個稅是11月1—20日的申報在11月。而11月25—12月10號申報在12月,同時入職時間改成11月25日,這樣可以嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理?。?/p>
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點(diǎn)。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項(xiàng)目,擔(dān)任審價小組的都是注冊會計(jì)師,今天問主任要審價項(xiàng)目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
好的,謝謝老師
嗯嗯,祝您生活愉快,五星好評