你好,是的要有以前年度的繼續(xù)教育
我是江蘇的,有會計(jì)從業(yè)資格證書,從事會計(jì)工作6年,沒有初級證書,想直接報(bào)中級考試。但是最近兩年忘記繼續(xù)教育了,以前年度的有。這種情況可以報(bào)考嗎?沒有繼續(xù)教育可不可以報(bào)名中級
我工作十年了,今年考過了初級,然后想明年考中級,但是沒有繼續(xù)教育的證明怎么弄呀,我看上海報(bào)名要有五年的繼續(xù)教育證明。
請問今年考的初級,明年想報(bào)名中級,是不是要補(bǔ)以前年度的繼續(xù)教育才行?以前從事財(cái)務(wù)工作,但是沒有任何證。
老師,想問下今年剛過的會計(jì)初級,以前沒有考過會計(jì)從業(yè),所以以前沒有過繼續(xù)教育,明年三月份打算報(bào)會計(jì)中級,這樣的情況,在報(bào)名明天的中級之前需要弄繼續(xù)教育的嗎?
老師,請問一下明年想考中級,需要繼續(xù)教育的條件嗎,不是本專業(yè)的,從沒有參加過繼續(xù)教育,今年剛考過初級,明年可以考中級嗎?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
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那我在網(wǎng)上補(bǔ)就可以了吧?
是的,網(wǎng)上補(bǔ)就可以了