 
                            你好,分錄是正確的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個(gè)月將款付完, 借:在建工程 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會(huì)計(jì)分錄?可以做長(zhǎng)期待攤嗎 借:長(zhǎng)期待攤 貸:在建工程
老師,你好,我有三個(gè)分錄幫我看看對(duì)不對(duì)。第一個(gè)根據(jù)合同,借在建工程55000,待應(yīng)付55000.第一次付款借應(yīng)付20000待銀行存款20000,第二筆付款借應(yīng)付20000待銀行20000,最后完結(jié)收到59100普票,是不是借在建工程19100,待應(yīng)付19100
老師我們是工業(yè)企業(yè)。我在做一個(gè)流程和相關(guān)會(huì)計(jì)分錄圖,如果說材料采購(gòu)環(huán)節(jié),根據(jù)合同預(yù)付貨款借預(yù)付某公司待,銀行存款。如果說沒有付款,先買材料,以后啥時(shí)候有啥時(shí)候給,那么怎么寫分錄呢,如果有當(dāng)日有買賣合同怎么寫,借在途物資待應(yīng)付某公司,等到貨到了,借原材料待在途物資。是嗎。還是說只有合同,不寫分錄,材料到了在寫分錄。
老師,你幫我看一下,我分錄對(duì)不對(duì),購(gòu)買12瓶茅臺(tái)酒,入庫(kù)單,借,庫(kù)存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫(kù)10瓶,出庫(kù)單,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)14990,貸,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,年會(huì)聚餐完畢,借,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫(kù)存商品,有兩瓶本月對(duì)外招待,出庫(kù),出庫(kù)單,借,管理費(fèi)用,招待費(fèi)2998,貸,庫(kù)存商品2998。老師這是對(duì)于購(gòu)買酒分別使用不同方向的分錄。第二個(gè)問題,我有點(diǎn)疑問,是不是所有只要涉及到福利費(fèi)都要先計(jì)提應(yīng)付職工薪酬。
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
 
                起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個(gè)工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對(duì)方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時(shí)是不是沒有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號(hào)走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀),就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?


老師,折舊科目可以改嗎,比如買了個(gè)篩沙機(jī),我這個(gè)月放入在建工程折舊了,但是后幾個(gè)月放假了,廠子因?yàn)榧竟?jié)不用了,放什么科目呀,后期上班,又計(jì)入制造費(fèi)用癱倒成本了。
那你這個(gè)東西到底是用在哪里的呢
我們生產(chǎn)磚的公司,這個(gè)東西用篩沙子的,
那這個(gè)折舊就是放制造費(fèi)用
好的老師。
嗯嗯,方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝