1. 購入或?qū)斡猛究ɑ蚨嘤猛究ǔ渲禃r(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2. 購卡后使用時(shí)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)類型): 借:生產(chǎn)成本制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款 購入時(shí),取得增值稅普通發(fā)票;使用時(shí)取得不了增值稅發(fā)票,以發(fā)票復(fù)印件、小票等原始憑證入賬
老師,公司的車油卡一次性充值,怎么記賬呢
老師,老板一次性充值的加油卡怎么做分錄?
我們公司是一次性預(yù)付充值油卡1萬,車沒油了,公司員工就自己掂了錢給車加油200元,開了票,然后油卡沖上后,我們又給員工的車用油卡加油了,這個(gè)賬怎么做呢
老師,請(qǐng)問一般納稅人公司用車辦油卡充值一次性開的專票可以抵扣嗎?
老師公司沒有車,充值油卡怎么入賬
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
好的,謝謝老師
老師,一次性充值開的發(fā)票, 使用時(shí)開的小票, 該怎么粘貼呢
把小票直接放到一起,報(bào)銷入賬沖這個(gè)預(yù)付賬款就行。
要粘到原始憑證報(bào)銷單上嗎? 還是直接都粘一起 就行了
做憑證的時(shí)候,這些小票貼一起,然后放憑證后面
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。