你好? ? ? ? 之前的開普票給你就行了。 因?yàn)槟戕D(zhuǎn)了一般納稅人也無法抵扣。 這個(gè)是小規(guī)模期間的業(yè)務(wù)。? ? ?
老師,我是個(gè)房地產(chǎn)公司今年2月改成一般納稅人,之前是小規(guī)模,我15年左右蓋的房子,現(xiàn)在決算好了,對(duì)方給我開票是按現(xiàn)在開增值稅專票還是按之前營(yíng)改增之前開3%普票,我現(xiàn)在要賣房子,我要按著什么發(fā)票開呀
老師我現(xiàn)在是剛成立的賣水泥的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在只是暫估入賬了一批原材料(未取得發(fā)票),賣給第三方,并且開了普票給第三方,我下個(gè)月升成一般納稅人,下個(gè)月的時(shí)候之前暫估的那批原材料,他應(yīng)該開專票還是普票給我呢?
老師 我以前是小規(guī)模納稅人 從10月份開始變成了一般納稅人 是小規(guī)模納稅人的時(shí)候 有一部分原材料是暫估入庫的 那么變成一般的是人之后我新建了一個(gè)賬套的話 收到發(fā)票啦 還能做把以前暫估的沖紅按照發(fā)票再重新做一筆原材料入庫嘛
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時(shí)候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計(jì)提了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時(shí)候收到了25500,我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做,10月份收到對(duì)方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對(duì)方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師請(qǐng)教一下,就是剛成立的企業(yè),現(xiàn)在是小規(guī)模納人,他從一般納稅人那里先進(jìn)些材料來生產(chǎn),做暫估入庫,暫時(shí)先不叫對(duì)方開票,等過幾個(gè)月以后申請(qǐng)一般納稅人再叫對(duì)方開專票可以嗎?
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請(qǐng)問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請(qǐng)問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)位置?填在辦公用品嗎?
老師,請(qǐng)問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
也就是說升為一般納稅人之后也需要把之前的小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)清算了的意思,是吧?不能混在一起做進(jìn)項(xiàng)。
你好 是的? 要分別看進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票? ?