同學(xué)你好,可以暫估成本,如果是勞務(wù)工資的話,會計分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師你好,我是一建筑公司,承接了勞務(wù)分包工程。我想問一下項(xiàng)目上造了工資表來,我的分錄可以借 工程施工—合同成本—人工費(fèi) 貸 銀行存款 嗎
你好老師。麻煩問一下我們是建筑公司,公司利潤太高了,我可不可以占估成本,怎么做分錄合適,主要成本是勞務(wù)工資
老師,您好,麻煩問下我們是建筑公司工地上付的農(nóng)民工工資可以做為成本嗎?我憑證要怎么做
老師,你好,麻煩問下我們是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)款人家預(yù)付給我們,我們還沒有開票,麻煩問下這個工程勞務(wù)款支付出去的工資可以確認(rèn)成本嗎?
老師,您好,麻煩問下建筑勞務(wù)公司,我們給員工支付的勞務(wù)費(fèi),是需要申報個稅還是工資薪金,直接走應(yīng)付職工薪酬可以嗎?建筑勞務(wù)公司可以走其他成本支出嗎?還是只有勞務(wù)費(fèi)
老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉儲服務(wù)費(fèi)66.3 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫橫線的那個)
你好老師,這個可以預(yù)估一些勞務(wù)費(fèi),在預(yù)估一些材料費(fèi)嗎,材料費(fèi)可以貸記:應(yīng)付賬款嗎,還有個小問題,老師,勞務(wù)工資用不用計提了,還是直接,借方:主營業(yè)務(wù)成本,貸方:銀行存款
同學(xué)你好,可以預(yù)估一些勞務(wù)費(fèi),再預(yù)估一些材料費(fèi),材料費(fèi)可以貸記:應(yīng)付賬款,勞務(wù)工資可以不用計提了,直接,借方:主營業(yè)務(wù)成本,貸方:銀行存款。
好的謝謝老師我知道了
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。