你好!不對(duì)外銷售的話不用銷項(xiàng)稅的。
公司為小規(guī)模納稅人,自行采購硬件后,在工廠組裝成為成品后,放在工廠做展示,請問應(yīng)該如何做分錄 1.從外采購回來的硬件 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-XX 2.報(bào)銷購買回來的硬件 貸:銀行存款 3.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-組裝成產(chǎn)品的名稱 貸:原材料:A/B/C 4.組裝完成時(shí) 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-XX 5.組裝完成后用于工廠展示 借:銷售費(fèi)-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸: 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
公司為小規(guī)模。從外采購一批硬件組件與公司自主研發(fā)的主板組裝后,成為一種新的硬件產(chǎn)品,該產(chǎn)品放在工廠作為展示,想問下需要交納增值稅么?其分錄應(yīng)該怎么做 1.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝完成庫存商品 借:庫存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫存商品用于工廠展示 借:銷售費(fèi)-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸:庫存商品
小規(guī)模企業(yè),7月份另有原材料并組裝成庫存商品,該庫存商品由于內(nèi)部測試,所以又將庫存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),現(xiàn)在在7月份資產(chǎn)負(fù)債表中庫存數(shù)商品金額為負(fù)數(shù),想問下是怎么回事 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫存商品 借:庫存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫存商品用于內(nèi)部測試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫存商品 4.庫存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品-產(chǎn)品名稱
小規(guī)模企業(yè),7月份另有原材料并組裝成庫存商品,該庫存商品由于內(nèi)部測試,所以又將庫存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),現(xiàn)在在7月份資產(chǎn)負(fù)債表中庫存數(shù)商品金額為負(fù)數(shù),想問下是怎么回事 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫存商品 借:庫存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫存商品用于內(nèi)部測試 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫存商品 4.庫存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品-產(chǎn)品名稱 剛剛咨詢老師說不寫(3)庫存商品用于內(nèi)部測試這筆分錄,如果我不寫這筆分錄,下月開始計(jì)提折舊應(yīng)該如何做呢 借:研發(fā)支出-費(fèi)用支出-產(chǎn)品名稱 貸:累計(jì)折舊
公司為小規(guī)模企業(yè),目前像A公司銷售設(shè)備,款項(xiàng)分兩次打款。同時(shí)我司還請B公司安裝道閘 銷售A公司設(shè)備,第一次 領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-道閘設(shè)備:18984.24 貸:原材料:ABC:18984.24 原材料組裝成本庫存商品 借:庫存商品-道閘設(shè)備:18984.24 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-道閘設(shè)備:18984.24 開具出售道閘設(shè)備50%預(yù)收款-發(fā)票 借:預(yù)收賬款:194173.50 貸:主營業(yè)務(wù)收入-道閘設(shè)備:192250.99 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:1922.51 轉(zhuǎn)結(jié)主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入-道閘設(shè)備:24838.82 貸:庫存商品-道閘設(shè)備:24838.82 收到道閘設(shè)備50%款項(xiàng) 借:銀行存款:194173.50 貸:預(yù)收賬款:194173.50 B公司安裝道閘費(fèi) 借:應(yīng)付賬款 :7700.00 貸:銀行存款:7700.00 目前已經(jīng)全部開具銷售給A公司的發(fā)票并收到款項(xiàng),以及付完安裝費(fèi)尾款。請問,如何將道閘安裝費(fèi)放到銷售產(chǎn)品中,作為成本費(fèi)用
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎
那應(yīng)該如何做分錄呢
你好!可以先放在庫存商品里。
現(xiàn)在是不知道以后還會(huì)不會(huì)拿回來銷售,還是說以后就放在工廠了
你好,所以在庫存商品里核算,以后銷售的話按正常銷售處理就可以。
麻煩老師寫下分錄
其次 我上面寫的分錄應(yīng)該如何修改呢
你好! 組裝完成庫存商品 借:庫存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 就可以,后邊的可以先不再做賬務(wù)處理了。
好的,記賬憑證后面在附上ERP系統(tǒng)的組裝明細(xì)表即可,對(duì)么?老師
你好,是的,可以這樣處理。