你好,這個(gè)需要一期期核對(duì),找出原因才能核對(duì)
老師好!上一任會(huì)計(jì)留下來的賬公戶銀行余額跟流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么調(diào)?我剛建賬,可以直接填實(shí)際對(duì)的數(shù)嗎
老師,想問一下,2019年銀行開戶了有流水,但是都沒有做賬,同事不知道,做了20年的賬,現(xiàn)在銀行余額跟賬上的余額對(duì)不上,要怎么調(diào)呢?可以直接做以前年度損益,銀行存款調(diào)平嗎?
老師,請(qǐng)教一下,我接了個(gè)個(gè)體戶,22年銀行流水賬期末余額跟對(duì)方交給我的合不上,她那邊的余額是22年7月份的,我現(xiàn)在要填23年的起初數(shù)據(jù)怎么填
老師剛接來的賬,他們以前做的銀行賬戶余額跟記賬余額對(duì)不上的話,怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我6月接到一個(gè)客戶,他前面的賬都沒有的,網(wǎng)銀余額跟賬上余額肯定是對(duì)不上的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,可以直接調(diào)期初的余額嗎,要怎么做比較好
請(qǐng)問下老師,我手里這個(gè)公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對(duì)方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對(duì)方說之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請(qǐng)問下這個(gè)月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請(qǐng)問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請(qǐng)問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請(qǐng)問銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請(qǐng)問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,我們是電商銷售業(yè)務(wù),有一筆積分消費(fèi)給天貓開票了,但是實(shí)際并不是我們的收入,這要怎么處理呢
那這筆開票會(huì)收到款嗎
沒有收款
如果沒有收款的話,你們這筆為啥開票
相當(dāng)于商場(chǎng)的積分一樣返給客戶
那不用開票就行,如果是這樣,做一筆收入,然后應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,畢竟開票了
必須要開,不開天貓會(huì)罰款我們的
如果是這樣,那開票繳稅的,你們自己出錢?
是開票時(shí)做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再轉(zhuǎn)到借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款嗎
你好,是的,只能這么操作了