你好? 你們是紅沖了發(fā)票嗎? 怎么會藍字小于紅字了 ??

小規(guī)模,6月份開的藍字普票金額110,7月份對應的紅字發(fā)票110,又開出藍字普票110,10月份增值稅申報表怎樣填寫,還是不填
當月藍字發(fā)票金額小于紅字發(fā)票,對應的增值稅退回來了,怎么做賬
7月開了1萬的藍字,開了10萬的紅字,多出的增值稅退回來了,怎么做賬
銷方上個月開具的專票,購貨方未抵扣,銷方申請開具紅字發(fā)票信息表。銷方怎么做賬?購貨方把上個月的藍字發(fā)票退回來了,銷方開紅字發(fā)票信息表,紅字發(fā)票,正確的藍字發(fā)票,銷方把紅字發(fā)票信息表+紅字發(fā)票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
我想問一下,我跨月開紅字電子發(fā)票,出現(xiàn)了銷項紅字發(fā)票填開金額超過對應藍字發(fā)票金額,應該怎么做
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數時,不是:(每股市價-行權價)*數量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
就是比如開了1萬的藍字,開了10萬的紅字,多出的增值稅退回來了,怎么做賬
你好? ?你是兩筆業(yè)務把 。 你本月開了藍字 你做 :借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 。繳納做 “借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款”? 開了紅字做 :借應收賬款或者銀行存款紅字 貸主營業(yè)務收入 紅字 應交稅費應交增值稅 紅字? 還要記得沖成本;? ? 然后退回來的錢做 :借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅? ?