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2019年有一筆進項稅,認證了,但會計沒有進行抵扣,今年稅務(wù)通知可以抵扣了,應(yīng)該如何做分錄?

2020-10-21 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 22:44

同學(xué)你好 當(dāng)時會計計入了什么科目

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快賬用戶8417 追問 2020-10-21 22:53

當(dāng)時會計只把材料入賬,沒有管進項稅,報表都是硬改的

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快賬用戶8417 追問 2020-10-21 22:55

這個事情是這樣的,去年8月認證了了6萬,由于會計操作失誤,只抵扣了4萬,有兩萬他想次月抵扣,就沒有入賬,結(jié)果不符合稅務(wù)規(guī)定,不讓抵扣進項稅了,他就當(dāng)時硬改的表,補的稅,今年稅務(wù)通知那筆2萬的稅可以抵扣了,可是我就不知道該怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 23:03

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:看他當(dāng)時沖什么科目了

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快賬用戶8417 追問 2020-10-21 23:04

要是沒沖呢

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齊紅老師 解答 2020-10-21 23:06

沒沖的話,計入應(yīng)付賬款

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快賬用戶8417 追問 2020-10-21 23:07

感覺有點奇怪

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齊紅老師 解答 2020-10-22 08:33

正常你確認進項稅不也是確認應(yīng)付賬款嗎 有啥奇怪的

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