好這好,就當是公司向法人借錢,借方管理費用工資,貸方其他應付款法人
老師,您好,我們有一家勞務公司,這個公司就是啥業(yè)務也沒有,光就是代開發(fā)票的,代開發(fā)票后我跟對方也把成本票要來了,現(xiàn)在牽扯報個稅,前幾次個稅都是通過我們從銀行走了流水,然后把現(xiàn)金取出來了做的工資表,就像現(xiàn)在這個月就沒啥業(yè)務,老師像這種的我個稅怎么申報合適呢。
老師,我們單位有一個人繳納社保,個稅我也給申報過了,但是發(fā)工資的時候我忘記了,直接就給他現(xiàn)金了,沒有從帳戶轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在該怎么處理
您好老師,有個很簡單的問題,公司沒有使用網(wǎng)銀只有回單卡,每次都是使用現(xiàn)金支票取工資或平時報銷款項,也就一個月一兩次,像這種每次取現(xiàn)金發(fā)工資,按正常業(yè)務是應該計入庫存現(xiàn)金但是我直接記銀行存款,還有打印回單時取現(xiàn)的都有回單,我是用支票頭做原始憑證還是用回單
老師 您好 想問一下 我們6月份剛成立 每個月企業(yè)端個稅申報了一個人的工資 1500,但是我們沒有通過銀行發(fā)工資,是股東自己的現(xiàn)金發(fā)的,就是既沒有轉(zhuǎn)賬,也沒有從銀行取現(xiàn)金從庫存現(xiàn)金發(fā)。這筆應該怎么記賬呢
老師您好,我們公司是新辦的,外賬庫存現(xiàn)金和銀行存款目前都不夠發(fā)工資,工資都是老板發(fā)現(xiàn)金,我每個月也都有上報個稅,您說這個工資要怎么處理???老板現(xiàn)金發(fā)工資沒有任何憑證給我們,也不是借錢給公司發(fā)工資,您看這個怎么處理?謝謝
老師,下午好,25年中級財管就除了第四章有變化,其他還有嘛變動嘛
老師,老板有個個體戶,他經(jīng)營所得每個月扣5000,但是我給我給他在另外的公司申報工資的話,還能做專項附加扣除扣嗎?
小規(guī)模減免稅入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入金額大怎么辦?
我是賣手機的個體工商戶,客戶要開專票,在開票的時候金額那填含稅價還是不含稅價?對方是一般納稅人
老師,一般人甲公司,給乙公司開了一張維修費的普票,今天對公戶收到乙公司給維修款,這項目業(yè)務沒有成本或是補以前的銷項票,沒有具體的賬目,我要怎么做分錄
老師職工教育經(jīng)費,為什么下面分公司轉(zhuǎn)過來的教育經(jīng)費,會計沖減管理費用-其他費用,
跨區(qū)域涉稅事項反饋的時候 有一欄要填寫發(fā)票金額 這個填含稅還是不含稅金額
老師,研發(fā)投入是含知識產(chǎn)權投入,還是兩者平級或者叫分開核算啊
個體工商戶年報,資金數(shù)額寫什么
老師,更正去年的個人所得稅,因為他在其他公司發(fā)工資了,意思就是同時兩邊報了個稅,另外一邊申報的金額比較高,我這邊申報的未產(chǎn)生個稅,今天我這邊的已經(jīng)幫他刪除更正申報了,但是產(chǎn)生了900多的稅款是怎么回事?
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然后等公司賬上有錢 可以一次性取出來還給法人 這樣做賬 是嗎
您好,是的,理解正確了
好的。還有個問題,我們8月份給客戶寄了國際快遞,樣品是免費的,我們付了快遞費給快遞公司。9月份樣品寄出,9月份客戶把快遞費匯過來了。我們10月份結(jié)匯的。那這筆還算是9月份的收入。 8月份 付出去的快遞費 做 借其他應收款 貸 銀行存款 9月份 收了錢 做 借 銀行存款 貸其他應收款 這樣做 可以嗎 還是建議別的做法
你好,處理是正確的
那我9月份的快遞費這比收入,要算作進項,去報進項增值稅嗎
你好,這個快遞費是你們代客戶付的,所以不算是你們的收入
但是快遞發(fā)票的抬頭是我們公司哦 這樣能算是墊付嗎
還是說 是不是墊付 跟快遞公司開具發(fā)票的抬頭沒關系
你好,實質(zhì)重于形式,對方公司給給你們的快遞費就是等于你們墊付了呀,說不算你們的收入
哦哦 好的 明白了 謝謝
還有個問題 請問一下 每個月的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),還需要出丁字賬嗎
你好,抱歉,手工帳這個我不太懂。
好的 謝謝
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老師 還有個 我們9月有個利息收入,是應該記其他收入 利息收入嗎
你好,直接沖財務費用
好的 那我沖掉了 在9月利潤表里面 財務費用 就不填這一筆收入了 是嗎
是的,利息收入都是沖財務費用,而不是確認收入
好的 謝謝 明白了
不客氣,祝您工作順利,身體健康