你好,無票的費用,匯算清繳的時候不能稅前扣除的?
老師好,我們租的辦公室,對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,我們裝修了辦公室發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師,我們公司今年7月份重新?lián)Q辦公室了,裝修花了26萬,裝修公司給我們開了發(fā)票,我們是12月份才付款,我能全部稅前扣除嗎?我是記管理費用~辦公費還是管理費用~裝修費?
老師你好,我們公司租的辦公室,辦公室裝修能計入管理費用嗎
我們外地租的辦公室,對方開的“房產(chǎn)使用權(quán)租賃費”發(fā)票,可以做費用稅前扣除嗎
老師,您好,我們辦公室裝修,對方給我們開的裝修費,需要備注嗎
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
老師我們現(xiàn)在沒有租辦公室的發(fā)票,但是有裝修辦公室的發(fā)票,那這個裝修辦公室的發(fā)票能稅前扣除嗎
你好,有裝修辦公室的發(fā)票,裝修辦公室的發(fā)票能稅前扣除的?