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老師你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下建筑行業(yè)外在預(yù)繳的個(gè)人所得稅要怎么入賬,具體的會(huì)計(jì)分錄要怎么做,謝謝

2020-10-20 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 16:22

您好!這個(gè)計(jì)入借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸現(xiàn)金等

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快賬用戶9218 追問(wèn) 2020-10-20 16:28

我是預(yù)繳稅金時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:其它應(yīng)收款-XX,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是項(xiàng)目上的人員借支去交的稅,計(jì)提時(shí):所得費(fèi)用-個(gè)人所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

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快賬用戶9218 追問(wèn) 2020-10-20 16:29

我發(fā)現(xiàn)這么做,就和預(yù)繳的企業(yè)所得稅合并到一起,這樣是不是不對(duì)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:30

你好!其實(shí)本身沒(méi)有規(guī)定必須怎么做。不過(guò)一般是計(jì)入稅金及附加里面 你說(shuō)的計(jì)入所得稅費(fèi)用,一般是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)入

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快賬用戶9218 追問(wèn) 2020-10-20 16:34

因?yàn)槲铱磦€(gè)人所得稅預(yù)繳的部分好像不能抵扣,那我這樣做相當(dāng)于扣減了企業(yè)得稅了,我實(shí)際預(yù)繳了交了3000多企業(yè)所得稅,3000多個(gè)人所得稅,這合在一起就是6000多的所得稅了

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齊紅老師 解答 2020-10-20 16:35

你好!你一定要入這個(gè)科目,就要分開(kāi)二級(jí)科目統(tǒng)計(jì)

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您好!這個(gè)計(jì)入借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸現(xiàn)金等
2020-10-20
你好,建筑行業(yè)外地預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款??
2021-03-29
你好!是的。借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 貸銀行存款。
2021-06-11
預(yù)繳的稅費(fèi)在月底需要結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄如下: 1.月末,將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(未交增值稅) 1.月末,將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 如果月末未交增值稅是貸方余額,則為應(yīng)交;如果為借方余額,則為留抵。 1.當(dāng)次月交納了應(yīng)交稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi)) 貸:銀行存款
2023-10-07
您好 您應(yīng)該查下成本明細(xì)發(fā)生額 是否是真實(shí)的 是否都有票據(jù) 如果有的話 虧損也沒(méi)事的 企業(yè)可以虧損兩年 然后盈利一年 只要不連續(xù)虧損就好了
2020-11-16
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