你好,你們這個(gè)錢如果收不回來的話,做壞賬。
老師,其他應(yīng)付款借方余額,是因?yàn)楦敦浛顩]有發(fā)票才掛賬的,注銷時(shí)要怎么清理?
運(yùn)輸企業(yè)注銷時(shí),款已付沒有發(fā)票的應(yīng)付賬款借方余額怎么處理?
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
請問以前年度借公司法人個(gè)人資金用以支付公司的費(fèi)用,做了借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,累計(jì)掛賬其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司注銷要怎么清理這部分掛賬的余額
老師,企業(yè)注銷是,其他應(yīng)付款有余額,但是已經(jīng)沒有貨幣資金了,這種的賬務(wù)處理怎么操作才能給其他應(yīng)付款清0呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
已經(jīng)收到貨了,就是把錢付給個(gè)人了,沒有發(fā)票
借庫存商品貸其他應(yīng)付款。
好的,謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的