你好,同學 這個對于你而言沒有區(qū)別,都是按你的的收入處理呢,借,應(yīng)收帳款,貸,營業(yè)收入 借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復(fù)雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師您好,我們公司是私企,談了一個文物修復(fù)的項目,國家給補助,請問由國家撥款和省級撥款有什么區(qū)別嗎?具體做賬怎么做?
老師您好,關(guān)于船運的滯期費: 我們公司和國外的甲公司簽訂進口貨物合同,CIF價格,包括了船運費。但是我們兩家的合同有一個條款,船運滯期費由我公司承擔。現(xiàn)在付給了船公司乙一筆滯期費,乙公司也給我們開了發(fā)票,請問就會計憑證的角度,還需要補充什么單據(jù)作為憑證嗎?用不用補充我們和乙公司的合同,還是不需要?。有點暈了
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費,3萬塊錢是設(shè)計費,客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設(shè)計費3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務(wù)風險嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師好 麻煩請教個問題 我們單位是國有獨資公司 政府給我們劃撥了一棟建筑物用于銀行基金貸款抵押擔保的。但是銀行說是這棟建筑物是劃撥的財產(chǎn) 而且是公益性項目的不能夠作為抵押貸款擔保。麻煩問一下老師銀行這樣做合適嗎?理由是什么?有沒有其他的辦法?
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費,登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分攤一筆筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
那稅的方面有區(qū)別嗎
沒有區(qū)別,你是私營企業(yè),你不管收到哪個地方撥的錢,你都是正常交稅。
那像這種省級的財政補貼,不應(yīng)該做營業(yè)外收入嗎?為什么是營業(yè)收入?
你這個是屬于你接了項目,這個怎么可能是營業(yè)外收入呢,這個就是屬于你的營業(yè)收入。
那屬于主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?
這個看這個是屬于你的,主要經(jīng)營業(yè)務(wù)還是屬于附帶的,附帶的就是其他業(yè)務(wù)。