你好,待攤費(fèi)用一般在1年以內(nèi)攤銷完,長期待攤費(fèi)用攤銷期限在2年以上
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表上的長期待攤費(fèi)用,是不是 指還應(yīng)該攤銷的長期待攤費(fèi)用
老師,請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表中待攤費(fèi)用和長期待攤費(fèi)用有什么區(qū)別嗎?
老師,財(cái)務(wù)季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中沒有待攤費(fèi)用列式,那這個(gè)待攤費(fèi)用應(yīng)該填在報(bào)表哪一行?是合并到長期待攤費(fèi)用里面嗎?
請(qǐng)問老師,長期待攤費(fèi)用中的累計(jì)攤銷,在資產(chǎn)負(fù)債表里為何體現(xiàn)在無形資產(chǎn)中為負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表中,長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊怎么填列?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場(chǎng)開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
在1年以上不是2年以上,打錯(cuò)字
那長期待攤銷那里我可以填列無形資產(chǎn)的凈值嗎?
若我們已收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是當(dāng)月還沒有認(rèn)證完,這個(gè)留抵稅額可以作為待攤費(fèi)用填列嗎?
你好,上面說的2種情況都不可以
那應(yīng)該采用什么數(shù)據(jù)填列呢?
無形資產(chǎn)攤銷計(jì)入累計(jì)攤銷科目。未認(rèn)證的稅額計(jì)入應(yīng)交稅金—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那還有未認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在應(yīng)交稅金那里就是負(fù)數(shù)嗎?
還有資產(chǎn)負(fù)債表的無形資產(chǎn),那填列什么數(shù)據(jù)嗎?不是無形資產(chǎn)的凈值嗎?
你好,負(fù)數(shù)沒關(guān)系。資產(chǎn)負(fù)債表上按照無形資產(chǎn)凈值填
資產(chǎn)負(fù)債表上有無形資產(chǎn)這一欄的
那無形資產(chǎn)填無形資產(chǎn)的凈值可以吧?
你好,是的填凈值的呢