同學(xué),您好,沒有時(shí)間限制。、 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
老師好,請問一般納稅人買的金稅盤和服務(wù)費(fèi),這個(gè)可以全額抵扣增值稅是吧?這個(gè)有時(shí)間要求嗎?我家每年的服務(wù)費(fèi),都沒抵扣增值稅那,這個(gè)都可以抵嗎,分錄怎么做正確啊…………
老師好,請問我去年交的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣增值稅,能和今年的服務(wù)費(fèi),一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務(wù)費(fèi)時(shí)金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當(dāng)期發(fā)生額里填560嗎?
老師,新企業(yè)購買開票軟件和支付服務(wù)費(fèi)都是可以抵扣增值稅的吧?這些分錄要怎么寫啊?
你好老師,分支機(jī)構(gòu)購買稅控盤 和 一年的服務(wù)費(fèi) 取得增值稅電子普通發(fā)票,這個(gè)都可以抵扣稅款嗎?是全額抵扣嗎?
老師,我們公司十月末購買開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),但是十月份沒有收入,那么這個(gè)服務(wù)費(fèi)是不是可以等到下個(gè)月開票需要抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候再做分錄?本月暫時(shí)先不做抵扣增值稅的分錄?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?