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請教老師,一般納稅人軋花廠車間工資當(dāng)月有一部分人發(fā)放了,另一部分人等到十二月再發(fā),這樣如何做會計分錄?

2020-10-18 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 14:07

你好 另一部分就不要做發(fā)放的會計分錄就可以了。

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快賬用戶5876 追問 2020-10-18 14:10

比如全部工資是10萬元,那計提的時候: 借:生產(chǎn)成本-工資   10萬   貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10萬 已發(fā)放2萬元工資,發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?。踩f   貸:銀行存款?。踩f?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 14:11

你好? 是的? 剩下的8萬元不用管了。

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你好 另一部分就不要做發(fā)放的會計分錄就可以了。
2020-10-18
同學(xué)你好 發(fā)放工資 借,應(yīng)付職工薪酬一工資 貸,其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款一個人社保 貸,銀行存款
2020-10-12
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪籌福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-10-09
你好 一般納稅人公司支付了一筆貨款,發(fā)票還沒有收到,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 次月收到發(fā)票沒有用于抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 等于用于抵扣的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-07-13
您好,本月發(fā)放上月的工資可能會與上月計提的工資有差異,您可先把上月計提的工資沖銷掉,再根據(jù)本月實(shí)際收到的上月工資表進(jìn)行費(fèi)用的確認(rèn),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-社保(個人部分),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,銀行存款。本月工資正常計提即可。此外,想問扣除的水電費(fèi)屬于代扣代繳部分嗎?屬于的話也計入其他應(yīng)付款。
2021-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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