你好 之前的得去稅務(wù)局繳納 你這個是半年報(bào)
老師 我單位城鎮(zhèn)土地使用稅今年3月份本來就應(yīng)該繳納了,但是我現(xiàn)在才做的信息采集,申報(bào)的時候顯示的稅款所屬期是從7月1號到12月31號 為什么是這樣呢,以前的怎么補(bǔ)呢
老師,有個問題,就是,這個月14號申報(bào)個稅的時候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報(bào)。14號那天扣款1154.6,15號更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個人卡上。由于申報(bào)個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計(jì)就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個問題,就是,這個月14號申報(bào)個稅的時候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報(bào)。14號那天扣款1154.6,15號更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個人卡上。由于申報(bào)個稅的時候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計(jì)就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師 請問一下我前兩天申報(bào)了一個買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師 小規(guī)模納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅可以減半吧 我7月1號-12月31號的 小規(guī)模納稅人城鎮(zhèn)土地使用稅減半了 但是我補(bǔ)的是3月份到6月份的 他沒有給減半小規(guī)模 那是為什么呢
可以 你在那里補(bǔ)的 19年開始就可以
采集是自己在電子稅務(wù)局采集的 然后申報(bào)的這些個數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的 ,補(bǔ)的稅款沒有減半,后面也沒有自己可以修改的地方
有選擇是否小規(guī)模的地方嗎
老師看,優(yōu)惠政策是系統(tǒng)帶出來的,整張申報(bào)表沒有自己可以修改的地方
老師 是不是因?yàn)檫@個下半年的我填了一個減免稅明細(xì)申報(bào)表,補(bǔ)的上半年四個月份的 因?yàn)樯陥?bào)期已經(jīng)過了 就沒有減免稅申報(bào)表了, 是不是因?yàn)檫@個所以補(bǔ)稅的那幾個月不能減半了
不是 你看你的第四行 是否哪里選擇的是吧 補(bǔ)的那個申報(bào)表你打開
不是 老師 那個減免稅申報(bào)的所屬期是7月1號-12月31號 但是打開這個納稅申報(bào)表的總表里頭有一個往期城鎮(zhèn)土地使用稅 我想著這就是補(bǔ)以前月份的稅呢 ,至于這個總表里頭的減免稅政策和代碼是系統(tǒng)自動帶的
之前的補(bǔ)補(bǔ)不了 你的稅種認(rèn)定開始月份就是七月份之后的 之前的去稅務(wù)局補(bǔ)
老師在電子稅務(wù)局之前的城鎮(zhèn)土地使用稅是可以補(bǔ)的 就是它會直接顯示在那個申報(bào)表里頭 顯示在往期城鎮(zhèn)土地使用稅里頭 而且申報(bào)的時候 這個往期的城鎮(zhèn)土地使用稅的稅款也可以申報(bào) 就是這個往期的城鎮(zhèn)土地使用稅不能減半
你好 去稅務(wù)局申報(bào)吧