你好,同學(xué) 你這里如果是非盈利的,那么所得稅這些不繳納的,可以享受免增值稅。 房產(chǎn)稅需要繳納的。
老師我這個(gè)幼兒園怎么確定是否需要交增值稅,所得稅呢。和小微企業(yè)一樣嗎。不是0交稅嗎?幼兒園。這個(gè)怎么判定呢?我這做的利潤(rùn)是正數(shù)。需要交稅。再就是房產(chǎn)稅也需要交。沒錯(cuò)吧。
老師,您好,合伙企業(yè)需要交納企業(yè)所得稅嗎,我現(xiàn)在是只有收入沒有成本。我要怎么做才能不繳納稅費(fèi)呢,是不是企業(yè)所得稅不交,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得要交呢,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎。
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體戶,投資者交完個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅后,這些稅后利潤(rùn)是正常轉(zhuǎn)賬給投資者的對(duì)吧,不需要再 另外交稅 了,這個(gè)分配利潤(rùn)該怎么錄分錄呢,是核定征收的應(yīng)稅所得率進(jìn)行交個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的?
老師,我們是私立幼兒園,是非盈利企業(yè),不需要交稅,一直沒有盈利,有三個(gè)老板,20年老板們各分了10萬(wàn),我先掛在其他應(yīng)收款了,由于我的失誤,一直在帳上掛著,現(xiàn)在我該怎么銷掉這筆賬,老板們不想交個(gè)稅,能通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)上年的賬走嗎
老師我們接了一個(gè)企業(yè),需要轉(zhuǎn)股權(quán),請(qǐng)了個(gè)代辦人員,他說(shuō)有盈利一萬(wàn)多,需要交稅2000多,我咋看沒有利潤(rùn)呢,那不是負(fù)數(shù)嗎?還要交那么多稅嗎?而且就算這一萬(wàn)多都交稅,不也是小規(guī)模有優(yōu)惠嗎,也不是交兩千多吧
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳