小微企業(yè)享受的所得稅優(yōu)惠,要填列到所得稅優(yōu)惠明細表的
老師,小微企業(yè)優(yōu)惠是不是企業(yè)所得稅申報表上填是小微企業(yè) 就會自動享受優(yōu)惠?
請問下,企業(yè)所得稅稅負是按享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠前算還是享受優(yōu)惠后算
對于小微企業(yè)優(yōu)惠政策,是不是如果去年達到資產(chǎn)總額5000萬就不能享受所得稅優(yōu)惠政策,如果今年資產(chǎn)總額沒有達到5000萬是不是又可以享受所得稅優(yōu)惠政策呢?這個優(yōu)惠政策是根據(jù)你每年的資產(chǎn)總額來定的,并不是說你去年不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,那以后都不能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
老師,分公司就算是小微企業(yè),也不享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率5%是嗎?
老師好,一個企業(yè)是高新技術企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個在報稅時應該怎么操作呢? 謝謝
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
好像沒有這項?
有的,后面有附表,所得稅優(yōu)惠明細表
老師 是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細表里面?
是的,就是這個表的第一行
這個金額是填減免的金額嗎
就是填列減免的稅額
好的老師 如果不用交的話就不用填吧
老師 免稅收入 減計收入 所得減免 這張不用填吧?
是的,不用交就不填
就是 老師 免稅收入 減計收入 所得減免這張 如果有所得額,小微企業(yè)優(yōu)惠政策不用填吧
你有對應的項目就要填列的