同學(xué)你好!嗯嗯? 這個(gè)都要交的哦
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開了專票和普票,普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),專票超了30萬(wàn),申報(bào)時(shí)普票要不要交增值稅?
小規(guī)模一季度專票加普票超過(guò)30萬(wàn),是專票和普票的增值稅都要交是吧?
小規(guī)模納稅人,普票季度不超過(guò)30萬(wàn)不交增值稅稅。那假如普票不超過(guò)30萬(wàn),但專票和普票加一起夠30萬(wàn)了,專票肯定交稅,那普票的部分呢?也一起交,還是只交專票部分?
小規(guī)模季度專票加普票超過(guò)30萬(wàn)都交稅,專票加普票,未超過(guò)30萬(wàn)的,其中代開專票要交增值稅和城建稅減半附加免,普票就直接免啦唄,這這個(gè)意思嗎
老師,小規(guī)模公司有開專票和普票,請(qǐng)問(wèn)專票和普票合計(jì)的收入不含稅開票金額不超過(guò)季度30萬(wàn),只交開專票的增值稅,免開普票的增值稅?如果合計(jì)開票金額超過(guò)季度30萬(wàn),開的普票及專票都要繳增值稅?是嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?