你好 有銷售的話就要申請印花稅的。 這個需要找稅務(wù)局給你加印花稅申報表的
老師請問公司有勞務(wù)分包,有材料銷售,可以稅務(wù)局沒有給核定印花稅,需要交嗎
老師我公司稅務(wù)局沒有核印花稅還需要報嗎?
老師,一般納稅人公司,每月申報印花稅只有銷售貨物或者勞務(wù)申報印花稅嗎?那購買材料我們公司需要繳印花稅嗎?
請問之前稅務(wù)局沒有給核定印花稅稅種,那么現(xiàn)在需要繳納印花稅嗎
一勞務(wù)公司,稅種核定的時候,沒有印花稅。這種情況下,產(chǎn)生了勞務(wù)收入,需要交印花稅嗎?
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
公司成立一年多前面會計都不做,這個要緊嗎
你好? 要報的。 這個印花稅不報到時怕罰款的 。? 不過是稅務(wù)局那邊沒有給你核定。 你到時可以跟稅務(wù)局解釋 。
好的謝謝老師
沒事的希望能幫到你;千萬記住這個事情。 到時怕有滯納金和罰款 還得補稅款 。 還會影響你們納稅信用等級 怕扣分。?
老師請問一般印花稅是不是都按銷售額交的
你好 一般是按你購進%2B銷售的合計金額來交納的 如果么有購進 就看你銷售的金額來交納。