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小規(guī)模納稅人上個(gè)季度多交了增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么體現(xiàn),稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)減免的附加稅要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?

2020-10-16 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-16 17:20

你好,稅務(wù)局代開(kāi)的專用發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)減免的附加稅要做營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-16 17:36

專票不是不免稅嗎,當(dāng)時(shí)就扣稅了,我現(xiàn)在是不明白多交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么把賬給理順了?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 17:37

如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)專票的免附加稅

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-16 18:15

沒(méi)超過(guò),可是附加稅也已經(jīng)扣了 ,以后會(huì)退回?增值稅的分錄又該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-10-16 18:18

沒(méi)超過(guò),附加稅也已經(jīng)扣了 ,以后會(huì)退回

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-16 18:36

那多交的那部分附加稅也記入營(yíng)業(yè)外收入嗎增值稅的分錄又該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-10-16 18:36

退回的時(shí)候記入營(yíng)業(yè)外收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-16 18:54

附加稅現(xiàn)在正常計(jì)提嗎?

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-16 18:58

增值稅多交的那部分稅怎么做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-16 19:16

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 附加稅正常做

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-17 08:24

我不明白的事多交的增值稅怎么記分錄第一次開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票已經(jīng)作廢,但是交的稅還是按第一次的的交稅了,作廢的發(fā)票稅務(wù)局都收回了,那筆賬怎么做?正常做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 08:50

借 銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-17 09:08

借 銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 怎么會(huì)是這個(gè)分錄呢?明明是銀行存款減少了

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齊紅老師 解答 2020-10-17 09:09

如果是交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-17 09:14

老師能解釋說(shuō)明下為什么這么做嗎,分錄看不明白,學(xué)員很笨,一直再問(wèn),

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齊紅老師 解答 2020-10-17 09:17

比如你是小規(guī)模 開(kāi)發(fā)票借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-17 09:36

我還不明白的點(diǎn)是,要是按重新開(kāi)的發(fā)票做分錄,那我第一次開(kāi)的發(fā)票多交的稅款怎么體現(xiàn)出來(lái)?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 09:38

如果你是預(yù)交的, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款 后面就是多退少補(bǔ)

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快賬用戶3752 追問(wèn) 2020-10-17 09:46

老師您的意思是第一次開(kāi)錯(cuò)交的稅可以按預(yù)交來(lái)處理是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 10:45

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