季度預(yù)交的所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅是怎么計(jì)算的
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅是怎么計(jì)算的?
老師,請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅率是怎么計(jì)算的?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅的稅率是怎么計(jì)算的?
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅里的減免所得稅額是怎么計(jì)算的?
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
能不能算我多了8萬(wàn)元管理費(fèi)用大概可以抵多少企業(yè)所得稅?
你原本的利潤(rùn)總額是多少
老師有300多萬(wàn)
那你這個(gè)可以抵減的所得稅=8*25%
抵減的這個(gè)數(shù)是應(yīng)納稅還是乘以稅率了是哇?
是的,你的理解是對(duì)的
這個(gè)數(shù)還要不要乘以稅率?
抵減的所得稅金額,是這個(gè)金額乘以稅率
那稅率是多少啊
所得稅稅率就是25%啊
那就是8萬(wàn)的管理費(fèi)用可以少交80000*25%是這個(gè)意思么?
少交80000*25%企業(yè)所得稅是這個(gè)意思嗎?不好意思老師,會(huì)計(jì)小白
是的,你的理解是對(duì)的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好
對(duì)了,剛剛忘說(shuō)了,我公司是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人所得稅也是這樣的