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老師您好,我們是建筑業(yè),勞務(wù)公司代發(fā)勞務(wù)工資,我們是一次給勞務(wù)公司打一筆款也行多,做賬的時候和勞務(wù)公司掛往來,勞務(wù)公司給勞務(wù)人員實際發(fā)放的工資做成本,這樣可以嗎?

2020-10-16 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 10:25

你好 可以這么做的

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快賬用戶8038 追問 2020-10-16 10:27

存在一個問題,勞務(wù)公司給我們開票,是集中一次開,我記的成本會和發(fā)票金額不一致,

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快賬用戶8038 追問 2020-10-16 10:28

就做調(diào)整 多沖少補是嗎謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:28

對的 你們平時做暫估 發(fā)票到了再調(diào)整

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你好 可以這么做的
2020-10-16
你好 需要的。 既然是支付憑證就要做附件 放后面的
2020-10-16
你好? ? ?可以? 。 但是需要有發(fā)票哈 。 不然到時你無法稅前扣除的? ??
2020-10-30
同學(xué)您好,您根據(jù)真是的工資 借:勞務(wù)成本或主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 給對方開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 收到錢, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2023-09-27
你好 計入管理費用-勞務(wù)費科目??
2021-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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