你好,可以把檢測人員的工資先計(jì)入勞務(wù)成本核算,在取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,主要做環(huán)保工程監(jiān)測,設(shè)備安裝調(diào)試方面的,我們成本基本都是檢測費(fèi),上季度付了好多檢測費(fèi)但是現(xiàn)在都沒收到檢測費(fèi)的成本發(fā)票,我這個(gè)月要報(bào)稅,我現(xiàn)在想暫估一部分成本,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,我剛接手一家是建筑行業(yè)的工程檢測公司。上一個(gè)的會計(jì)做賬是沒有主營業(yè)務(wù)成本的,那我現(xiàn)在接手了,可以把檢測人員的工資做成本嗎?
能請教您一個(gè)問題嗎,我也剛剛接觸建筑行業(yè)會計(jì),我有一個(gè)問題,之前沒有確認(rèn)收入,這個(gè)月剛剛確認(rèn)收入,工程施工成本已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想知道的是,結(jié)轉(zhuǎn)完成本以后,主營業(yè)務(wù)收入在貸方,主營業(yè)務(wù)成本在借方,月末需要做什么嗎
老師,我這邊新接手了一家企業(yè),是一家建筑安裝公司,然后發(fā)現(xiàn)上任會計(jì)把去年整年的工資都做到了管理費(fèi)用里面,他們家的主營業(yè)務(wù)成本好像也就是人工工資,現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn),請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)
老師,您好!我們是第三方檢測機(jī)構(gòu),主要是做電池檢測。那做檢測時(shí)會購買大量的輔助工具,如絕緣手套、儀器的線纜、接線端口等 、五金工具箱/材料,如測量儀器、尺子等這些是計(jì)入主營成本還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)列? 目前我的主營業(yè)務(wù)成本有:檢測的直接耗材、設(shè)備的折舊、技術(shù)人員的工資
老師,前一個(gè)會計(jì)固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個(gè)月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時(shí)間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報(bào)銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計(jì)入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計(jì)入哪里?
老師,物權(quán)的變動是指什么?所有權(quán)的變動,抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個(gè)白酒制造業(yè)里面有很多過時(shí)的,這個(gè)包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個(gè)平時(shí)怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時(shí),直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個(gè)稅算好了,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,應(yīng)付工資不會有余額。那算出的這塊個(gè)稅是一次性計(jì)入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個(gè)稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時(shí)逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣
會計(jì)分錄是這樣嗎?借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本。那發(fā)放工資時(shí)不需要做分錄嗎?
你好,是的 發(fā)放工資的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等科目
那我每個(gè)和其他部門工資計(jì)提的時(shí)侯, 借:管理費(fèi)用-員工工資 勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 這樣做對嗎?
你好,是的,是這樣處理的?