您好,轉(zhuǎn)個(gè)人卡,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。轉(zhuǎn)員工,借其他應(yīng)收款~員工,貸其他應(yīng)收款~出納。
老師,想咨詢(xún)下單位發(fā)放工資可以,從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到出納卡里面,在由出納轉(zhuǎn)發(fā)工資,這么操作可以嗎,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么備注,是提取備用金還是發(fā)放工資
出納提了備用金,公帳轉(zhuǎn)入出納私人賬戶(hù),然后員工出差又預(yù)支費(fèi)用,從備用金里面轉(zhuǎn)賬到出差員工賬戶(hù),怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)下,12月份已經(jīng)結(jié)賬然后員工預(yù)支工資從1月份備用金里面出,然后從12月工資表里面扣出來(lái),這個(gè)要怎么做賬呢
公司對(duì)公賬戶(hù)打備用金10000到出納的銀行卡上,然后出納用微信轉(zhuǎn)賬的方式支付員工報(bào)銷(xiāo),這種具體怎么做賬呢?
公司出差人員較多,金額較大,備用金應(yīng)該什么放在出納那里呢,在不允許出納提取現(xiàn)金備用金的情況下和不允許打到個(gè)人賬戶(hù)的情況下該怎么保管備用金呢?總的來(lái)說(shuō)就是我不想把公司備用金打到我的私人賬戶(hù)。這不合規(guī),但是我又不能提取現(xiàn)金備用金,還有其他辦法沒(méi)有
有這樣一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷(xiāo)售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶(hù),分單申報(bào)
當(dāng)月還沒(méi)生產(chǎn)或者還沒(méi)生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫(xiě)嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策?。炕蛘吣膫€(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問(wèn)誰(shuí),之前拍的課沒(méi)時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放