同學您好 季度超過了,30萬,不可以減免,需要全額交稅的

我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個分公司,請問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時,是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
你好老師,一個小規(guī)模納稅人變更稅務(wù)局之前本季度產(chǎn)生銷售額29萬(30萬內(nèi),未繳納增值稅),變更稅務(wù)局之后本季度內(nèi)又產(chǎn)生10萬銷售額。那么還享受小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應(yīng)納稅所得額是多少?
老師您好,請問我司是小規(guī)模納稅人銷售了貨物29萬多同時銷售服務(wù)有15萬多。還能享受免征增值稅嗎?
老師,您好!請問您一下,小規(guī)模納稅人月銷售額15萬季度銷售額在45萬以內(nèi)免征增值稅這個政策,如果月銷售額超過15萬,但是季度銷售額在45萬以內(nèi),還能不能免征增值稅?
老師,我想問個問題,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅,那還有月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅的說法嗎
請問老師,這個題甲為什么不構(gòu)成?
還有一個問題,姐妹們幫分析一下。我們是供應(yīng)鏈公司,我們有自己的A、B、C三個超市,歸我們公司統(tǒng)一管理,我記供應(yīng)鏈公司和三個超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品,我記:借 應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋,用于收銀員給客戶結(jié)賬時候,免費使用的。 那塑料袋,站在公司的角度,我記什么? 庫管調(diào)撥應(yīng)該怎么調(diào)撥呢?商品的話,庫管先從公司調(diào)撥至ABC超市,如果塑料袋超市自用的,是不是需要在庫管系統(tǒng)里新建一個《超市費用》的庫,從公司調(diào)撥到超市,再從超市調(diào)撥至 超市費用庫呢?
老師,你好,我想問一下,企業(yè)在什么情況下會轉(zhuǎn)成非正常戶
入庫單時間可以把一個月都寫到月末嗎?因為入庫很零碎,經(jīng)手人需要簽字一式兩份的入庫單
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對應(yīng)的土地成本沒加上,導致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對應(yīng)的土地成本沒加上,導致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
專項附加扣除怎么填寫的鏈接發(fā)一份
老師您好,我是一家置業(yè)公司,一般納稅人,現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么給對方開票合適呢
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準備補足,當時是驗資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師,待抵扣進項稅額可以轉(zhuǎn)部分嗎
老師,不是服務(wù)和銷售貨物各30萬免征增值稅嗎
現(xiàn)在是合計30萬的,以前的分開的
好的?謝謝老師。其中還有未開票收入。小規(guī)模報表上未開票收入應(yīng)該填哪行
就和一般普票的填在一起,沒有單獨對欄次填寫
可是顯示增值稅開票額與金稅盤比對失敗怎么辦
方便具體截圖看下嗎
謝謝老師,剛剛申報了,沒有顯示。我記得以前會顯示的
那就好,不客氣,這是我們的職責所在,對我的回復滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!