你好!一般是調(diào)賬說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字

以前的賬務(wù)做賬的時候入錯科目,現(xiàn)在來更改,需要什么手續(xù)不,比如單位的調(diào)整通知,還是我自己更正,調(diào)回正確科目就可以
審計出來發(fā)現(xiàn)以前會計的賬有很多錯誤,我是新接手會計地產(chǎn)開發(fā)會計,需要做以前年度差錯更正處理,我是有的一開始科目就掛錯了很多年,我是改會計科目好呢,還是調(diào)賬在當(dāng)月,把錯的地方全部調(diào)正確,但是調(diào)賬很麻煩,反結(jié)賬回去改問題也很多改不完,不反結(jié)賬改的話,以前年度的賬也不漂亮,我該怎么辦呢?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師您好,請問21年的費用沒有入賬,22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請問正確應(yīng)該怎么處理?如果我更正21年的賬務(wù),那可以在匯算清繳的時候調(diào)整企稅嗎?
會計差錯更改和資產(chǎn)負(fù)債表日后事項,做賬的時候區(qū)分不開。第五題為什么不用以前年度損益調(diào)整,第四題為什么用應(yīng)交所得稅?關(guān)于差錯更正和資產(chǎn)負(fù)債表日后處理事項。能不能詳細(xì)說明區(qū)別。目前知道差錯更正是1.調(diào)錯的科目2.調(diào)遞延所得稅3.調(diào)未分配利潤。但是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項就不知道怎么做了。
老師她這個是個體!申報經(jīng)營所得是這個提示是什么意思
老師,有開荒保潔結(jié)算單模板嗎
匯算清繳各費用扣除比例
小規(guī)模納稅人,做帳7?8月增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,季度開票未超30萬,到季度申報時,增值稅需交專票的稅,這種做帳怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人季度開普票沒有超過30.萬,開票時正常做價稅分離 季末減免的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
老師,別人掛靠我們建筑公司,怎么扣稅點,老板讓我做個方案,有成本怎么算,沒成本怎么算,我這方案怎么做呢,能不能幫忙寫一個詳細(xì)的老師
你好,亞馬遜的7-9月的96854美元收入,一部分通過第三方已折合人民幣到公司對公賬戶了,還有一部分未提現(xiàn),現(xiàn)在要申報無票收入,按什么匯率折算人民幣
老師我們小規(guī)模納稅人季報,但是第三季度的費用票少了,產(chǎn)生利潤了,我又不想交所得稅,那我能暫估費用票嗎?還是怎么操作可以降低利潤?我們也沒有給員工發(fā)工資,發(fā)工資用的另一個公司發(fā)的
老師,發(fā)票已開,但是企業(yè)所得稅按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,如何做賬?
你好,無票收入季度小于30萬,是按照1個點計提增值稅,還是3個點計提增值稅
以前稅務(wù)的稅忘記交附加稅的一部分了,我補交,順便更正以前錯的,也要打說明嗎?
你好!是的,要寫一份調(diào)賬說明
有一筆比如我做了一個管理費用-辦公費,結(jié)果頭暈打錯科目誤進(jìn)入了銷售費用-辦公費,很久才發(fā)現(xiàn),又不能返回改賬,這種情況....調(diào)整也要寫說明?
你好!摘要里注明調(diào)整的原憑證號,你要明白調(diào)賬證明是給后來者看的
摘要注明清楚的,還需要調(diào)賬證明并簽字嗎
你好!這個不需要的
你能具體的說說哪種需要說明并領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
你好!有重大差錯的這種、調(diào)整金額影納稅利潤的
如果只是科目錯了,就不用對嗎
你好!不影響利潤稅金的話可以