你好,印花稅不計提,實際繳納時借:稅金及附加 貸:銀行存款,其他貸方是應交稅費

老師,我9月份是不是要計提城建稅教育水利印花稅什么的?怎么計提???
老師晚上好,我們小規(guī)模季度報稅,是不是9月底就要計提7—9月的增值稅,是按照開票3%的計提嗎? 計提增值稅總額×7%交城市維護建設稅, 增值稅總額×3%交教育附加, 增值稅總額×2%交地方教育附加, 不含稅收入×萬分之三交印花稅, 三個月凈利潤總額計提企業(yè)所得稅
老師,我們家是小規(guī)模納稅人,9月底做賬我是不是要計提的3季度的印花稅,企業(yè)所得稅和城建稅啊
老師好,就是2023年12月份的城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,忘記計提了,到2024年1月繳納,這個會計分錄怎么寫
老師好,城建稅,教育費附加,地方教育附加,印花稅,水利建設基金在什么情況下是減半征收的呢
老師長期欠印花稅,會被稅務列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務系統(tǒng)打開后,上面顯示當前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報7月至9月,資產負債表數據是填寫9月報表數據還是填寫7月和9月三個季度相加的數據
請問老師申報第三季度所得稅時填寫已計入成本費用的職工薪酬時,9月份工資已經計提但要在10月份發(fā)放,那取數時要包括進去嗎?
我之前報個人所得稅的時候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現在報所得稅就對不上。現在個人所得稅還有辦法把沒有報的再申報一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對方已經入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報,應該怎么申報呀? 老師,我這個季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個月可以嗎?
10月申報所得稅時,已計入成本費用職工薪酬和實際支付給職工的應付薪酬怎么填?
老師,本月合計和本年累計是不是這樣寫,數字對不對,有點蒙
借主營業(yè)務成本。借工程施工—合同毛利。貸主營業(yè)務收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農業(yè)開發(fā)有限公司主營水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計稅依據是哪個科目!
那我怎么計提,計提多少?之前都是零申報,第一次,不知道從哪里下手
附加稅=增值稅×對應稅率
那增值稅是不是我開出去票上的稅額減去進項?
我9月份還買了一個金稅盤,全額抵扣,是不是還得把這個也減掉。那增值稅基本上沒有了,還是幾百塊錢吧
減去進項,實際應交增值稅