同學(xué)你好,如果是一般納稅人是需要結(jié)轉(zhuǎn)的;
老師,問一下,增值稅每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
每個(gè)月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是啥意思? 一般納稅人是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,每月交增值稅我都結(jié)轉(zhuǎn)為,未交增值稅,本月由于進(jìn)項(xiàng)多,不交增值稅,我也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎,
老師,請(qǐng)問一下關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)問題 1.一般納稅人,增值稅是不是每個(gè)月都要計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)還是說當(dāng)月銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)才需要計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)呢?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師,比如我這個(gè)月銷項(xiàng)稅是1000,進(jìn)項(xiàng)稅是800,按照結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)200元到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,但是我是建筑企業(yè),項(xiàng)目在異地有預(yù)繳稅款300元,所以申報(bào)表銷項(xiàng)1000減掉進(jìn)項(xiàng)800再減掉預(yù)繳的300是不需要交稅的,像這樣賬里面增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學(xué)你好 是需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 200是轉(zhuǎn)入未交增值稅的貸方;300是轉(zhuǎn)入未交增值稅借方;
我300在預(yù)繳稅款的時(shí)候做的是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:現(xiàn)金
同學(xué)你好,如果是做的已交稅金 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出多交增值稅
那就是不用做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄了,直接做老師寫的這個(gè)分錄是吧
同學(xué)你好,是的,上面銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是已經(jīng)從相反的方向轉(zhuǎn)出了;
嗯嗯,好的,非常感謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;