是核定嗎,查賬是入賬做費(fèi)用匯算清繳是需要納稅調(diào)增
餐飲公司小規(guī)模的,進(jìn)票是收據(jù)可以入賬么?
老師,我們是小規(guī)模餐飲公司,買到食材或者餐具只有收據(jù),小金額不超過500元的收據(jù)是可以入賬的嗎?可以在稅前扣除嗎?
公司是一家小規(guī)模餐飲公司,購(gòu)買菜油米收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何入賬,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模是貿(mào)易公司,沒有進(jìn)貨的發(fā)票,可以收據(jù)入賬嗎?
小規(guī)模餐飲企業(yè)無(wú)票收入,怎么入賬呀
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤(rùn)留存率?
對(duì)!是核定征收
核定征收的話,是不是收據(jù)就可以入賬無(wú)需發(fā)票的
是的,可以,可以,可以
那年底所得稅怎么交
這個(gè)核定一般是按收入交稅,收入總額(1-12月)*核定率*稅率,收入總額(1-12月)*核定率要是小于100萬(wàn),這個(gè)稅率是5%?
查賬征收的話,購(gòu)貨就必須要有發(fā)票,收據(jù)就不能入賬對(duì)哇?
可以做賬 就是不能稅前扣除
那就是說餐飲業(yè)的采購(gòu)收據(jù)一樣也可以作為原始發(fā)票入賬的對(duì)哇?
可以,查賬就是不能稅收扣除