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老師,我開具了貨物勞務(wù)類發(fā)票,沒有找到稅費(fèi)種認(rèn)定,需要到大廳補(bǔ)充,營業(yè)執(zhí)照里面有電子設(shè)備銷售,我想問一下貨物銷售的稅種是什么呢?

2020-10-14 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 18:36

你好 商貿(mào)增值稅13% 如果是一般納稅人

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 18:38

是小規(guī)模納稅人。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 18:39

3%的征稅率 疫情期間開1%

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 18:56

老師,我們開具的貨物銷售類發(fā)票,需要到稅務(wù)大廳進(jìn)行補(bǔ)充,我們是服務(wù)業(yè),營業(yè)執(zhí)照也有電子設(shè)備銷售,只需要去大廳直接認(rèn)定就行了嗎?稅務(wù)大廳認(rèn)定是認(rèn)定什么稅呢?增值稅已經(jīng)認(rèn)定過了呀

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齊紅老師 解答 2020-10-14 18:57

可以的 增加商貿(mào)的增值稅稅種

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 18:58

謝謝老師,請問老師,您是會計嗎?還是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師呀

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:00

不用客氣的 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 19:26

老師,我想跟您確認(rèn)下。我已經(jīng)申報了第三季度增值稅,9月份的發(fā)票我在10月份沖紅了,但是10月紅字發(fā)票不能沖減9月的藍(lán)字發(fā)票,所以第三季度是包含了9月已經(jīng)被沖紅的金額,但是9月金額一加上就超過30萬,要交增值稅和附加稅6千多元,稅務(wù)局老師說第四季度負(fù)數(shù)申報,申報辦理退稅,能退6千多嗎

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 19:29

10月沖紅的發(fā)票稅額是負(fù)2900多,第三季度因?yàn)槌^30萬,交增值稅和附加稅6千多。退稅是退多少啊

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:30

稅務(wù)局跟你說,能退稅就能退稅,我這邊是不能退的。

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 19:30

我知道,稅務(wù)局說可以退稅。我就不知道是退多少

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:33

退給你們的開的負(fù)數(shù)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:33

增值稅退的負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額。

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 19:47

簡化點(diǎn)說,就是小規(guī)模納稅人季度免稅三十萬開超了,該繳稅6千多,一張發(fā)票紅沖后不足三十萬還退稅嗎?是全退6千多還是只退紅沖稅額2900呢

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快賬用戶2319 追問 2020-10-14 19:48

只退2900啊,那我們繳了6千多,公司自己負(fù)擔(dān)3100多啊,哎

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齊紅老師 解答 2020-10-14 19:50

你好,只沖你開的負(fù)數(shù)的發(fā)票。

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你好 商貿(mào)增值稅13% 如果是一般納稅人
2020-10-14
你好 你開的是建筑服務(wù)的稅收編碼的 但是你選錯了稅收編碼
2023-04-14
你好 是不是你們沒有這個范圍 需要去稅局那邊核定稅種才行
2021-10-08
你好,你如果實(shí)際有做銷售的話是要開13%。
2024-12-09
您好,您現(xiàn)在發(fā)生的是什么收入?
2022-11-24
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