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Q

3.某廠為增值稅一般納稅人。2019年銷(xiāo)糧舍白酒6000斤,取得不含稅收入105000元;另外,收取食白品牌使用費(fèi)4520元;本月銷(xiāo)食白收取包物押金9040元,以自產(chǎn)特制糧食白酒2000斤于春節(jié)前少發(fā)放職工,每斤白成本12元,無(wú)同產(chǎn)售價(jià),白酒消費(fèi)稅成本利潤(rùn)率為10%要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅

2020-10-14 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 18:27

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2020-10-14 20:16

發(fā)放白酒的計(jì)稅價(jià)格是 (2000*12*1.1+2000*0.5)/(1-20%)=34250

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快賬用戶(hù)2739 追問(wèn) 2020-10-14 20:18

計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅呀老師

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齊紅老師 解答 2020-10-14 20:19

繳納消費(fèi)稅的計(jì)算過(guò)程是 (105000+4520/1.13+9040/1.13+34250)*20%+(6000+2000)*0.5=34250

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齊紅老師 解答 2020-10-14 20:20

繳納增值稅的計(jì)算過(guò)程是 (105000+4520/1.13+9040/1.13+34250)*13%=19662.5

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快賬用戶(hù)2739 追問(wèn) 2020-10-14 21:59

這缺符號(hào)吧老師 你這式子寫(xiě)的亂七八糟的

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齊紅老師 解答 2020-10-15 00:19

沒(méi)有顯示的都是加號(hào),

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-10-14
糧食白酒應(yīng)納消費(fèi)稅計(jì)算是 (105000+4520/1.13+9040/1.13)*0.2+60000*0.5=53400
2022-04-13
計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅率=34000 從價(jià)部分消費(fèi)稅=(105000%2B(4520%2B9040)/1.13%2B1000*24*(1%2B10%)/(1-20%))*20%=30000 從量部分消費(fèi)稅=(3000%2B1000)*0.5*2=4000
2022-10-16
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023-04-27
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023-04-26
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