同學你好!月餅的話 是公司自己生產(chǎn)的 還是外購的呢?
員工發(fā)放月餅咋入賬分錄咋寫
老師,員工入股的分錄咋寫呀
老師,您好!中秋節(jié)采購月餅給員工發(fā)放,分錄咋做?需要啥附件?主要是員工人數(shù)少,發(fā)票開的數(shù)量多?謝謝
老師,晚上好!請問充值會員卡分錄咋做?還有中秋節(jié)采購月餅送客戶分錄咋做?謝謝
食堂做月餅給員工發(fā)放,這怎么寫分錄?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
外購的 取得的增值稅專用發(fā)票 可以不做轉出進項分錄 入賬時直接按普通發(fā)票入賬可以不
哦哦 這樣的話 外購 集體福利 不視同銷售 進項稅也不能抵扣 可以的 按普票 全部入成本的 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品
這個需要上個稅嗎
這個根據(jù)規(guī)定 如果發(fā)的非貨幣性福利 可以精確到每一個員工的話 需要的 不能精確 比如集體聚餐 這個 就不用了