你好,你是指小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策?
老師,小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策,季度不超過30萬,免增值稅,這個(gè)有期限嗎?
最新增值稅優(yōu)惠政策?30萬免交增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人。增值稅最新優(yōu)惠政策
老師,小規(guī)模納稅人的免稅政策是季度不超30萬還是45萬呢,最新的增值稅優(yōu)惠政策是怎樣的呢
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我們有一個(gè)新辦單位是一般納稅人
你好,一般納稅人單位是沒有季度收入低于30萬免征增值稅的優(yōu)惠政策的
一般商貿(mào)型納稅人,9月開了一筆發(fā)票44500出去,可是忘了開抵扣進(jìn)來了,賬戶和稅務(wù)如何處理
你好 1、實(shí)現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3,繳納增值稅 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸:銀行存款
整個(gè)處理流程告知一下,謝謝
你好 1、實(shí)現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3,繳納增值稅 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸:銀行存款 這個(gè)就是整個(gè)的賬務(wù)處理啊
抵扣未開進(jìn)來怎么處理。
你好,抵扣未開進(jìn)來,就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,就全額按銷項(xiàng)稅額繳納增值稅啊
就是沒有第2步的第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄了唄是吧,然后只要申報(bào)增值稅就行了繳納,不用出報(bào)表,不做賬也沒事嗎?10月可以抵繳吧?稅負(fù)率是3.5,10月需要多少銷項(xiàng)多少進(jìn)項(xiàng)
你好 需要有第2步的第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的 需要做賬,出具報(bào)表的 如果在10.23日之前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證是可以抵扣的 進(jìn)項(xiàng)稅額占銷項(xiàng)稅額比例=1—3.5%/增值稅稅負(fù)率 然后用 銷項(xiàng)稅額*進(jìn)項(xiàng)稅額占銷項(xiàng)稅額比例 就是需要的進(jìn)項(xiàng)稅額
9月份開的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)10月份開的也可以抵?
你好,在10.23日之前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證是可以抵扣9月份銷項(xiàng)稅額的
不是要10月份要有銷項(xiàng)才能抵減9月因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)的預(yù)交稅額嗎?
你好,你這里根本沒有提到9月份有預(yù)交增值稅啊
我說9月只有銷項(xiàng)44500,并沒有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,那不是要先全額預(yù)繳增值稅嘛,預(yù)繳的可以在10月份抵減回來吧,那就是問10月應(yīng)該開多少銷項(xiàng)開多少進(jìn)項(xiàng)才能將9月和 10月弄平(稅負(fù)率是3.5)
你好 在10.23日之前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證是可以抵扣9月份銷項(xiàng)稅額的 進(jìn)項(xiàng)稅額占銷項(xiàng)稅額比例=1—3.5%/增值稅稅負(fù)率 然后用 銷項(xiàng)稅額*進(jìn)項(xiàng)稅額占銷項(xiàng)稅額比例 就是需要的進(jìn)項(xiàng)稅額 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的,10月開的進(jìn)項(xiàng)能抵繳9月的銷項(xiàng)?還是每個(gè)地方不一樣?
你好 在10.23日之前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證是可以抵扣9月份銷項(xiàng)稅額的 (這個(gè)是全國統(tǒng)一的政策)