你好 10月交7.8.9月的增值稅附加稅企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅 貸:銀行存款 需要在之前做相關(guān)計(jì)提分錄的
建筑公司外地預(yù)交稅,個(gè)人卡交的稅款,預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么寫科目?月底計(jì)提,科目怎么寫?這樣分錄對(duì)嗎
計(jì)提外債利息稅金分錄怎么做?要交增值稅,企業(yè)所得稅和附加稅
建筑行業(yè),10月交7.8.9月的增值稅附加稅企業(yè)所得稅怎么做分錄?要計(jì)提嗎
能分別給出建筑行業(yè)計(jì)提預(yù)交稅金,繳納稅金,(包括企業(yè)所得稅,印花稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加)的分錄嗎?
老師,7月交的企業(yè)所得稅,增值稅和附加稅怎么做分錄
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會(huì)計(jì)沒(méi)有折舊表,我也不知道是哪年購(gòu)入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒(méi)算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬(wàn),會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價(jià)值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
可以分開(kāi)寫具體點(diǎn)嗎
這個(gè)月已交7.8.9月的稅款怎么還是未交
你好,一般納稅人繳納增值稅,就是通過(guò)未交增值稅明細(xì)科目核算的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅, 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款 計(jì)提所得稅分錄是 借:所得稅費(fèi)用 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 計(jì)提附加稅分錄是 借:稅金及附加 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
是小規(guī)模
你好,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的分錄就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅, 貸:銀行存款
我是這樣寫的 借應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸銀行存款 7月繳納的這些分錄我都沒(méi)有做計(jì)提,因?yàn)槭切w模。這樣對(duì)嗎
但是在6月份做了計(jì)提,這樣可以嗎
6月份做的計(jì)提 借稅金及附加—城市維護(hù)建設(shè)稅 稅金及附加—印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 這樣對(duì)嗎
你好,不對(duì),印花稅不需要計(jì)提 增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:銀行存款 附加稅分錄是 借:稅金及附加 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 , 貸:銀行存款 印花稅分錄是 借:稅金及附加—印花稅 , 貸:銀行存款
為什么是應(yīng)收賬款
你好,如果收入款項(xiàng)沒(méi)有收到,就是應(yīng)收賬款科目了
但是有些收到了,有些沒(méi)收到,那怎么知道
你好,有些收到了借方就通過(guò)銀行存款科目核算,有些沒(méi)收到就通過(guò)應(yīng)收賬款科目核算 收到或者沒(méi)有收到,作為單位的財(cái)務(wù),對(duì)款項(xiàng)有沒(méi)有收到應(yīng)當(dāng)是相當(dāng)清楚的啊
有點(diǎn)暈,好像每個(gè)人的做賬不一樣
你好,是 針對(duì)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?