你好 按照個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅!
老師你好!我們幾個(gè)人合伙承包了一個(gè)項(xiàng)目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運(yùn)作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項(xiàng),現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費(fèi)用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個(gè)人的私人賬戶上,這個(gè)與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請(qǐng)問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險(xiǎn)呢?
建筑行業(yè),個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠建筑公司,然后建筑公司與個(gè)人簽訂了內(nèi)部承包協(xié)議,當(dāng)承包利潤(rùn)打給個(gè)人的時(shí)候是按照工資薪金申報(bào)還是經(jīng)營所得申報(bào)
老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一項(xiàng)業(yè)務(wù),掛靠我們勞務(wù)公司,我們公司和個(gè)人簽訂了內(nèi)部承包協(xié)議,我們只收取管理費(fèi),然后現(xiàn)在需要付一筆合格供應(yīng)商的費(fèi)用給丙建筑公司,老板的朋友以個(gè)人名義先把這筆費(fèi)用打入我們勞務(wù)公司,我們公司再付出去,我要怎么做賬
老師,建筑勞務(wù)公司與班組長(zhǎng)簽訂內(nèi)部承包協(xié)議,個(gè)稅自有員工按工資薪金申報(bào),,內(nèi)部承包按經(jīng)營所得交個(gè)稅,一個(gè)單位有工資,有經(jīng)營所得,可以嗎?
你好,我公司是建筑施工公司,公司員工可以就某個(gè)項(xiàng)目與公司簽訂個(gè)人內(nèi)部承包協(xié)議嗎?項(xiàng)目的成本收入都是以公司名義,員工按照項(xiàng)目利潤(rùn)分成,承包的利潤(rùn)分成應(yīng)該是怎么來交稅呢?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
那這樣的話個(gè)稅是要建筑公司申報(bào)嗎?
那建筑公司做賬,打給工頭的承包利潤(rùn),就是成本了
不需要建筑公司申報(bào) 但是個(gè)人要提供發(fā)票給你們
這個(gè)沒有發(fā)票的哦
沒有發(fā)票 不能作為成本費(fèi)用扣除所得稅
1.沒有發(fā)票是不是做工資薪金申報(bào)個(gè)稅,就可以做成本,稅票扣除了! 2.如果沒有按工資薪金申報(bào),也沒有按經(jīng)營所得申報(bào),是不是就不能當(dāng)成本扣除,要當(dāng)做公司自己利潤(rùn)交所得稅