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老師們,公司的車購買車險。對公轉(zhuǎn)了14180.66元。收到發(fā)票是13280.66元。底下有個小備注。車船稅900元。但并沒有體現(xiàn)在發(fā)票上。這個900元怎么做賬?

老師們,公司的車購買車險。對公轉(zhuǎn)了14180.66元。收到發(fā)票是13280.66元。底下有個小備注。車船稅900元。但并沒有體現(xiàn)在發(fā)票上。這個900元怎么做賬?
2020-10-13 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-13 12:19

您好 借:稅金及附加-車船稅 900 貸:應交稅費-車船稅 900 借:應交稅費-車船稅 900 貸:銀行存款 900

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快賬用戶4538 追問 2020-10-13 12:41

老師,那發(fā)票上的保險費用做以下分錄是否正確 借:管理費用—保險費 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:43

請問保險費跨年了么

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快賬用戶4538 追問 2020-10-13 12:47

老師,只看到票不知道在哪里查看是否會跨年。但備注寫的稅是2020.07-2020.12的車船稅。煩請老師指教下。如果是跨年怎么做分錄?不是跨怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:48

跨年的話先計入其他應付款 然后按月攤銷 不跨年的話 可以您上面這樣寫分錄 看保險合同啊

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快賬用戶4538 追問 2020-10-13 13:31

老師,看一。一年的。也就是13280.66/12=1106.72元/月 即做以下分錄是整正確? 借:其他付款 -保險 13280.66 借:銀行存款 13280.66 七月分 借:管理費用—保險費 1106.72 貸:其他就付——保險 1106.72 八月份 借:其他付款 -保險 13280.66 借:銀行存款 13280.66 后面每月都是按其他這類型攤銷?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 13:38

后面每月都是按其他這類型攤銷 是的

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您好 借:稅金及附加-車船稅 900 貸:應交稅費-車船稅 900 借:應交稅費-車船稅 900 貸:銀行存款 900
2020-10-13
你好,學員 借管理費用8015.74 稅金及附加360 貸銀行存款8375.74
2022-12-04
您好,這個的話,是屬于你們可以把這個車船稅,作為你們的稅金及附加的,保險做管理費用
2024-06-19
你好 按發(fā)票上保險加備注的合計金額報銷 備注欄的車船稅記稅金及附加科目
2020-04-21
你好;? ?保險費發(fā)票? ?下面發(fā)票欄 有備注 車船稅的金額;? 這個是沒有單獨的發(fā)票哈 ; 你正常做賬即可; 看發(fā)票欄 有車船稅金額不? ? ?;你涂了之后 我都看不清楚了? ?
2023-04-26
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