你好,清包工方式可以按照簡易計稅方法3%稅率計算增值稅,不需要別人開成本票的。
老師,別人掛靠我們公司,我們給甲方開票工程服務(wù),要求他們給我們提供成本票,他們提供的票的內(nèi)容又是工程服務(wù),說是勞務(wù)在工程服務(wù)里包含著,備注和我們給甲方開票的備注一樣,這種票能收嗎
我們公司一般納稅人,采取的是清包工方式給甲方,我們給甲方開的票是安裝服務(wù),這樣的話,我們?nèi)绻寗e人開成本票,他們應(yīng)該給我們開什么內(nèi)容
我們公司是建筑公司,一般納稅人,我們是乙方,負(fù)責(zé)裝修,材料供應(yīng)商什么的先給我們開票,然后我們再給甲方開票,這樣操作合理嗎
老師,我們是建安企業(yè),以清包工的形式與甲方簽訂一項安裝合同,我們給甲方開具了3%的建筑服務(wù)發(fā)票。我們可以讓勞務(wù)公司給我們開發(fā)票嗎?等于這項工程純?nèi)斯ざ际莿趧?wù)公司提供的
我們是建筑勞務(wù)公司,分包了甲方的門窗幕墻伸縮縫工程,人工和輔材,我們又把伸縮縫包給個人做,個人負(fù)責(zé)伸縮縫包工包料,我們開建筑工程服務(wù)發(fā)票給甲方,那么個人分包的這個伸縮縫部分應(yīng)該開具什么內(nèi)容發(fā)票給我們呢?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?