同學你好 屬于異地經(jīng)營,可以辦理外經(jīng)證,然后在山東預繳就可以了
我們是北京建筑公司,在山東有個項目,問下屬于異地經(jīng)營嗎? 無分公司,稅務方面財務怎么協(xié)調(diào)處理?比如納稅申報是北京建筑公司申報嗎? 稅款交給哪里?為什么?
建筑公司山東分公司,項目在分公司所在地,目前干的回遷樓房,我們無資質(zhì),一般計稅 ,總包公司又分包給我們這個就豐潤公司的,之前問過問題 。老師目前沒有業(yè)務,這個增值稅預交稅款表4 ,里面內(nèi)容不理解,您說我這種情況即便以后發(fā)生業(yè)務用不用填寫這個表格,表格種分支機構(gòu)預交稅款 ,和這個建筑服務預交稅款 第2-3行,這是什么意思?什么情況下需要填寫這個表格。不理解老師
老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應商給2公司開票,我1掌握這個成本,關于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領導匯報
老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內(nèi)的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經(jīng)營地的經(jīng)營所得的發(fā)票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規(guī)嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?
老師,我公司是深圳的建筑公司,在海口有個項目,做預繳的時候海南稅務說要我們在項目所在地申報個稅,而我公司的勞務是分包給勞務公司的,請問這種情況還需要申報個稅嗎?該怎么處理呢?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
預交按照幾個?剩余在哪里交 所得稅了,說詳細點,各個稅種
預繳就是增值稅按3%預繳的 所得稅是預繳千分之四左右 印花稅是千分之二 個稅看當?shù)匾?工會經(jīng)費是按照工資的2% ,剩余的在北京交,