價(jià)內(nèi)稅:稅款=貨款(銷售款)×稅率=含稅價(jià)格×稅率 價(jià)外稅:稅款=[貨款/(1+稅率)]*稅率=不含稅價(jià)格×稅率 我國(guó)目前的流轉(zhuǎn)稅中,增值稅采用價(jià)外稅模式,消費(fèi)稅與營(yíng)業(yè)稅采用價(jià)內(nèi)稅模式。

老師好,我想問一下經(jīng)濟(jì)法,什么情況是(1+稅率),什么情況是(1—稅率)什么時(shí)候要除以稅率,什么時(shí)候減稅率
老師好,我想咨詢一下消費(fèi)稅。什么情況下是: 金額/(1-稅率)*稅率。 什么情況下是直接: 金額*稅率。
什么情況下算稅額的時(shí)候直接乘以稅率
小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票的時(shí)候,什么情況下開免稅發(fā)票,什么情況下開顯示稅率/征收率是1%的發(fā)票
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬(wàn),沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計(jì)提過折舊,公司也沒有營(yíng)業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)40萬(wàn)購(gòu)入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬(wàn),剩余價(jià)值30萬(wàn),該固定資產(chǎn)按照15萬(wàn)低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問下老師,我們開票給對(duì)方,對(duì)方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對(duì)方就說要扣稅點(diǎn)的錢,請(qǐng)問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們?cè)瓉淼墓臼亲约貉邪l(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們?cè)瓉砉镜囊恍┊a(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺(tái)收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請(qǐng)問多計(jì)提的印花稅,摘要和會(huì)計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)

