同學(xué)你好 答案的計(jì)算過(guò)程中的84%是1-20%×(1-20%)計(jì)算得到的
居民個(gè)人劉某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下,1)每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入18000元,專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)9000元。2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)40000元。3)出版小說(shuō)一部,全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計(jì)30000元。4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元。甲公司乙公司丙出版社丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)15600元計(jì)算1.計(jì)算劉某本年綜合所得應(yīng)納稅所得額2.計(jì)算劉某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅3.計(jì)算劉某本年綜合所得匯算清繳是應(yīng)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅
10、某演員參加一次商業(yè)演出,合同規(guī)定不含稅演出費(fèi)20000元,個(gè)人所得稅為演出公司代付,則代付個(gè)人所得稅為(?。┰?答案: 換算含稅的應(yīng)納稅所得額=20000×(1-20%)÷84%=19047.62(元),代付個(gè)人所得稅=19047.62×20%=3809.52(元)。 里面的÷84%是什么情況?
何某是服裝公司的一名模特,2017年收入情況如下。 (1)每月取得工資收入6000元,12月取得年終一次性獎(jiǎng)金20000元。 (2) 3月參加非公司組織的農(nóng)村文藝演出,一次取得收入3000元,通過(guò)當(dāng)?shù)亟逃窒蜣r(nóng)村義務(wù)教育捐款2000元 (3)8月取得保險(xiǎn)賠款1000元。 (4)11月以個(gè)人名義出國(guó)參加一次服裝表演,取得收入50000元,按該國(guó)稅法規(guī)定在該國(guó)繳納了個(gè)人所得稅8000元。 要求:計(jì)算何某當(dāng)年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
某影星在2021年1月份取得下列收入: (1)當(dāng)月工資收入9000元,三險(xiǎn)一金1200,無(wú)其他扣除項(xiàng)目; (2)受某經(jīng)紀(jì)公司(非本人工作單位)安排,在上海、南京各參加一次大型商業(yè)演出活動(dòng),兩次演出活動(dòng)的收入分別為20000元和30000元; (3)參股的某企業(yè)給予股金分紅10000元; (4)出租住房取得當(dāng)月租金4000元。 根據(jù)上述資料計(jì)算所有扣繳人應(yīng)代扣代繳的個(gè)人所得稅之和。
某歌舞團(tuán)演員張為和趙麗,2019年10月應(yīng)邀參加演出,根據(jù)演出協(xié)議的規(guī)定,兩位演員各演出4場(chǎng),演出的出場(chǎng)費(fèi)分別為:張為每場(chǎng)15000元,趙麗每場(chǎng)8000元。該兩位演員的個(gè)人所得稅由舉辦單位代扣代繳。要求(1)演出舉辦方應(yīng)如何為兩位演員扣繳個(gè)人所得稅?(2)假設(shè)張為在歌舞團(tuán)的月工資8000元,每月自負(fù)的“五險(xiǎn)一金”為2400元,允許的附加扣除費(fèi)用為3000元。2019年度張為彩票中獎(jiǎng)收入20000元。張為2019年度應(yīng)繳納個(gè)人所得稅金額?(3)編制演出舉辦單位代扣代繳個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬?
看環(huán)保稅是否符合減免時(shí):是用實(shí)測(cè)濃度還是基準(zhǔn)(折算)濃度來(lái)跟國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)比?
付往來(lái)款,需要對(duì)方開(kāi)收據(jù)嗎,還是直接轉(zhuǎn)賬就可以
電子銀行承兌匯票到期,新一代票據(jù),是不是不用進(jìn)行任何操作,自動(dòng)到賬
老師,幫忙找一下,最新會(huì)計(jì)科目及編碼,要官方的,找來(lái)找去都找不到官方的
我們公司聘用一個(gè)殘疾人,公司可以享受的稅收優(yōu)惠就是殘保金的減免?其他還可以享受什么稅收優(yōu)惠嗎?我們聘用的那個(gè)殘疾人我們不買社保,他已經(jīng)60歲了
您好,給英國(guó)支付2筆外匯,外匯應(yīng)付金額合計(jì)為:美元45175.22。老板讓扣除美元320,讓實(shí)付美元44855.22,但是報(bào)關(guān)單的金額合計(jì)為應(yīng)付金額美元:45175.22,那去銀行只支付44855.22,銀行讓支付嗎
客戶喊開(kāi)票3000,說(shuō)這一筆沒(méi)有對(duì)公轉(zhuǎn)是什么意思? 開(kāi)票是正常開(kāi),然后做賬時(shí)做其他應(yīng)收款—法人嗎?
老師,我們廠里買的制造塑料托盤的模具,各種型號(hào)的累計(jì)下來(lái)一百多萬(wàn),然后合同寫的質(zhì)保50萬(wàn)次,后期有問(wèn)題了可以更換或者維修,這種的計(jì)入什么科目?用不用折舊?
老師公司購(gòu)買手機(jī)送客戶 取得專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
不理解,為什么要1-20%*(1-20%)呢?
這個(gè)就是個(gè)稅的那個(gè)稅率,計(jì)算不含稅額