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老師,我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅,這個分錄是怎么做的,留底稅是入的那個科目呢

2020-10-12 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 11:50

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄

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快賬用戶9205 追問 2020-10-12 11:52

那我銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到借方的分錄呢,就是借銷項(xiàng)100貸進(jìn)項(xiàng)100,多的進(jìn)項(xiàng)就讓他在進(jìn)項(xiàng)的借方么

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:55

是的,就掛在進(jìn)項(xiàng)稅里面

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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄
2020-10-12
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-30
你好,年底的留抵不用做分錄 也會有的公司會做到留抵專門設(shè)置一個科目,不做也可以的 期末金額會直接在應(yīng)交增值稅的借方
2024-03-12
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 你下月進(jìn)項(xiàng)正常做,最后都反映到未交增值稅里了
2021-05-02
你好,這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-11-02
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